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ग्रैंडफादरेड स्टॉक और LTCG गणना के बारे में उलझन में हैं?

Samkit

Samkit Maniar  |180 Answers  |Ask -

Tax Expert - Answered on Feb 04, 2025

CA Samkit Maniar has eight years of experience in income tax, mergers and acquisitions and estate planning.
He has graduated from Mumbai’s N M College of Commerce and Economics and has completed his CA from The Institute of Chartered Accountants of India."... more
Nikhil Question by Nikhil on Oct 25, 2024English
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नमस्ते, मेरे पास एक अमेरिकी कंपनी द्वारा दिए गए कुछ स्टॉक हैं जो 31 जनवरी 2018 से पहले निहित हो गए थे, इन स्टॉक के लिए LTCG की गणना करते समय, क्या मेरे पास ग्रैंडफादरिंग कानून के लिए प्रावधान करने और 31 जनवरी 2018 के मूल्य के आधार पर लागत के मूल्य का दावा करने का विकल्प है? अग्रिम उत्तर के लिए धन्यवाद। -- निखिल

Ans: आयकर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे ग्रैंडफादरिंग प्रावधान उन शेयरों पर लागू होते हैं जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। हालांकि अमेरिकी कंपनी के शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और इसलिए आप ग्रैंडफादरिंग के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।

आप अपनी आवासीय स्थिति की भी जांच कर सकते हैं और उसके अनुसार पूंजीगत लाभ कर निहितार्थ (अमेरिका और भारत के बीच दोहरे कर समझौते पर विचार करते हुए) निर्धारित कर सकते हैं। बिक्री के समय कर भी रोक लिए जाएंगे और आपके कर रिटर्न दाखिल करते समय उचित कर क्रेडिट लेने की आवश्यकता होगी।

कृपया आगे बढ़ने से पहले अपने CA से एक बार जांच लें।
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आप नीचे ऐसेही प्रश्न और उत्तर देखना पसंद कर सकते हैं

Mihir

Mihir Tanna  |1053 Answers  |Ask -

Tax Expert - Answered on Sep 06, 2022

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मुझे एक विशेष बड़ी कंपनी के कुछ शेयर बेचने हैं, जो मूल रूप से 1970 में खरीदे गए थे और उसके बाद अगस्त 2016 तक अलग-अलग अनुपात में बोनस शेयरों के माध्यम से बढ़ते रहे। इस बीच कंपनी ने अपना अंकित मूल्य भी 10 रुपये से 1 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 2003-2005 या उसके आसपास, और इस प्रकार संख्या में वृद्धि हुई। शेयरों की। अब मैं केवल यह जानता हूं कि मेरे पास वर्तमान में कितने शेयर हैं।</p> <p>मेरी क्वेरी है:</p> <p>1. इसकी खरीद लागत, पूंजीगत लाभ और कर योग्य आय की गणना कैसे करें?</p> <p>2. क्या इस शेयर का 31.1.2018 को एफएमवी लेने पर ग्रैंडफादरिंग के लिए एलटीसीजी नियम इस मामले में भी लागू होता है?</p> <p>3. यदि मैं आंशिक रूप से बेचना चाहता हूँ तो क्या पूंजीगत लाभ की गणना के लिए FIFO नियम लागू होता है?</p> <p>4. कराधान प्रक्रिया क्या होगी (बेहतर समझ के लिए इसे उपरोक्त तिथियों के साथ उदाहरण द्वारा चित्रित किया जा सकता है तो बेहतर होगा) और किस अनुसूची के तहत दिखाया जाएगा? जिसमें आईटीआर फॉर्म नंबर</p> <p>कृपया मुझे इसके बारे में बताएं क्योंकि पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है।</p>
Ans: मैं समझता हूं कि आपने सूचीबद्ध शेयर बेचे हैं और सभी कॉर्पोरेट गतिविधियां 31 जनवरी 2018 से पहले हुईं, इसलिए ऐसी तारीख के बाद अर्जित पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा।</p> <p>उदाहरण के लिए: आज आपके पास उस कंपनी के 100,000 शेयर हैं, 31 जनवरी 2018 को एफएमवी 200 रुपये है और आज यदि आप 10,000 शेयरों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से 300 रुपये के शेयरों पर स्थानांतरित करते हैं, तो 10,00,000 रुपये का पूंजीगत लाभ होगा फीफो आधार पर करयोग्य।</p> <p>आपको ऐसा लाभ शेड्यूल सीजी के तहत 112ए शेड्यूल (31 जनवरी 2018 से पहले अर्जित) में दिखाना होगा।</p>

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Mihir

Mihir Tanna  |1053 Answers  |Ask -

Tax Expert - Answered on Jun 17, 2024

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सर, मेरी बेटी के पास इक्विटी MF था, SIP 2012 से 2022 तक चल रहा था जिसे जनवरी 24 में भुनाया गया था। यहाँ मैं समझता हूँ कि LTCG की गणना करते समय, 31-1-2018 तक के 60 किस्तों के डेटा को अनुसूची 112A में दर्ज किया जाना है। भले ही फंड हाउस कर योग्य LTCG का सही दादाजी आंकड़ा प्रदान करते हैं, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे करदाता के लिए यह मुश्किल हो जाता है। सर, मुझे संदेह है कि 1-2-2018 से 2022 (SIP बंद) और रिडेम्प्शन की जनवरी 24 तारीख तक के डेटा को कैसे प्रस्तुत किया जाए। क्या उन्हें भी उसी 112A में शामिल किया जाना है या 112A (31-1-18 क्लॉज के बाद) के तहत। कृपया सलाह दें।
Ans: हां, मेरे विचार में 1.2.2018 को अर्जित इक्विटी एमएफ यूनिटों के लिए 112ए का लाभ दावा करने में कोई समस्या नहीं होगी।

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